送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-26 09:59

你好,你是指开发票的单位名称与收款单位名称不一致?

邹老师 解答

2019-10-26 10:06

你好,这样是无法对抵的,应当做到开具发票与收款单位名称信息一致才是的

邹老师 解答

2019-10-26 10:07

你好,不可以的,因为这个毕竟没有收到现金的

邹老师 解答

2019-10-26 10:15

祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

奋发向上的小毛驴 追问

2019-10-26 10:04

是的,

奋发向上的小毛驴 追问

2019-10-26 10:07

可以用现金做收款抵消吗

奋发向上的小毛驴 追问

2019-10-26 10:13

好的

奋发向上的小毛驴 追问

2019-10-26 10:15

那往来账目余额挂着怎么办老师,

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你好 可以的 可以只用预收 也可以用应收 一个科目
2019-06-04 11:32:05
你好,是通过应收账款科目核算的
2019-06-13 10:51:25
你好,放在应收账款贷方核算
2017-12-29 09:42:48
你好,借其他应收款贷银行存款,当时分录是这么做的吗?
2022-01-11 17:30:59
没有,只有应收账款。。。
2015-10-23 19:59:24
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