老师,您好,请教一个问题。若公司只承担一张增值税专票上的部分费用,把剩余费用转到关联公司,要按比例把进项税额转到关联公司吗?
Darongrong
于2019-10-25 16:34 发布 523次浏览

- 送心意
小祝老师
职称: 初级会计师,中级会计师,经济师
2019-10-25 16:35
你好,这种情况进项税额是不能转到关联公司的,发票是对你开的,这个进项就只能你们自己公司用。
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您好!直接记在管理费用就可以了。
2017-03-16 16:15:20

不可以的
做调整分录
借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14

算增值税的进项税额=39000%2B10000*0.09=39900
2023-03-25 16:20:42

你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59

你好,可以,收到红字发票就是做跟分录相同金额红字
2018-10-11 10:48:25
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Darongrong 追问
2019-10-25 17:29
小祝老师 解答
2019-10-25 22:59