送心意

小祝老师

职称初级会计师,中级会计师,经济师

2019-10-25 16:35

你好,这种情况进项税额是不能转到关联公司的,发票是对你开的,这个进项就只能你们自己公司用。

Darongrong 追问

2019-10-25 17:29

那我们公司要做进项税转出,转到费用里面吗?

小祝老师 解答

2019-10-25 22:59

是的,不属于你们的部分就做进项税额转出。不是转到你们的费用,而是转到关联公司的费用中去,但是这个关联公司是不能抵扣这个进项的。

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相关问题讨论
您好!直接记在管理费用就可以了。
2017-03-16 16:15:20
不可以的 做调整分录 借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14
算增值税的进项税额=39000%2B10000*0.09=39900
2023-03-25 16:20:42
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
你好,可以,收到红字发票就是做跟分录相同金额红字
2018-10-11 10:48:25
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