- 送心意
小祝老师
职称: 初级会计师,中级会计师,经济师
相关问题讨论

您好!直接记在管理费用就可以了。
2017-03-16 16:15:20

不可以的
做调整分录
借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14

算增值税的进项税额=39000%2B10000*0.09=39900
2023-03-25 16:20:42

你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59

不可以的,要作为进项税转出,红字发票是不能认证抵扣的
2018-10-11 10:42:31
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