董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

公司一次性付了一年的法务费,会计分录这样写对嘛?支付时:借:预付账款/待分摊费用 贷:银行存款分摊时:借:管理费用 贷:预付账款/待分摊费用
答: 对的,是的,是这么做的。预付账款二级科目,写企业的名字就行。
你好,企业付的钉钉年费9800元,那么是一次性计入管理费用-办公费,还是先计入预付账款,然后每个月分摊计入费用呢
答: 可以一次性计入管理费用-办公费
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,收到了房租发票,一次性开的三个月的,是不是应该借长期待摊费用,贷:其他应付款,当月摊销时:制造费用--摊销,贷:长期待摊费用呢
答: 没有支付的,第一个分录不用做,然后每个月借制造费用,贷其他应付款或者是应付账款都可以。






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张张张朵 追问
2019-10-24 15:09
宋生老师 解答
2019-10-24 15:15