老师,我想问一下,汇算清缴里面工会经费计税依据是 问
你好,正常两个金额一致的,如果有其他科目也核算工会经费的话,就参考应付职工薪酬这个。 答
老师,销售部门先提了一笔款10000元,现在有报销单3O 问
你好,借其他应收款10000 贷银行存款10000 然后借销售费用 3000 贷其他应收款3000 答
你好,老师,请问企业在2024.4月份,做的2023年汇算清 问
借利润分配,未分配利润 贷应交税费,企业所得税 借,应交税费企业所得税贷银行存款。 答
老师2023年有预提费用,但是2023年的预提费用没有 问
您好,不用调整的的,预提费用不影响损益,摊销费用才是损益科目 答
选择c 是什么情况用 问
免税农产品按9%计算抵扣 答
税账上工资计提发放分录怎么做,计提费用里面包含个人的社保和个税吗
答: 看下面这个图,计提费用里面包含个人的社保和个税吗 包括
当月社保没缴纳,做一笔计提费用,下个月冲,分录怎么做
答: 老师,是代缴养老保险的,怎么挂
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
计提社保费 及 支付社保的费用 怎么做分录
答: 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
冰凌 追问
2019-10-24 13:35
maize老师 解答
2019-10-24 13:38