接店时,前期办的会员卡上有余额,这个会员卡余额应该怎么做账?我看原来会计做的借:其他应收款,贷预收账款,然后这个其他应收款余额,一直挂着,我也不知道怎样处理了?这个正确吗?
yi平
于2019-10-24 09:04 发布 1827次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
相关问题讨论

同学,你好
应收账款是负数时:应将其中的预收部分调整至预收账款,将预收这部分金额显示在资产负债表中的负债类科目:预收账款科目的贷方;
资产负债表中其他应收款为负数,调到其他应付款中.
2024-02-20 15:33:09

你好,如果你现在要处理的话,需要详细说明当时情况,并经过领导签字,调账。
2019-12-06 19:38:45

你好!
记入预收账款
2019-07-11 11:16:15

同学您好。
具体问题具体分析。
预收款大,主要组成部分是什么,是预收吗?还是未确认收入?
其他应收款过大,是支付给谁了,需要收回吗?
2022-01-08 21:23:49

你好; 其他应收款是负数。 那么 就是其他应付款 ; 你写负债表计入 其他应付款里面去写
2022-01-08 09:31:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息