- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-10-23 16:50
先将电子产品确认为收入与应收账款,快递赔偿金额冲减应收账款,若还有差额,转营业外支出
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你好,你计提的分录是借管理费用贷银行存款吗?
2021-12-20 15:50:52

同学你好
做分录的时候直接做就行了
直接冲减
2021-10-15 10:44:25

你好 ; 借主营业务成本 -工资 - 修理费 - 油费 银行存款 ;应付职工薪酬- 工资
2021-10-09 11:36:55

您好
请问入账的时候 进项税额怎么写的分录
2021-07-10 10:32:46

您好
借银行存款
贷,其他应付款的,
2020-09-07 08:38:45
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唐丽君。 追问
2019-10-23 16:55
文文老师 解答
2019-10-23 17:04