你好!想请教下,我公司是小规模的,以往未做过内账,我是2019年1月份开始建账的,问题 是有一笔费用是2018年12月收到的挂靠我公司代缴的社保费8个人的半年费用27949元,每个月缴599.77元,已入公账,但是我做2019年1月份账,那这笔费用做哪个科目啊?我做借:银 行存款:27949 贷:其他应收款
美满的啤酒
于2019-10-23 12:04 发布 665次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-23 12:11
这个不需要做,费用别人自己负担是吧。
相关问题讨论

这个不需要做,费用别人自己负担是吧。
2019-10-23 12:11:10

你好 是的 公司当时记了其他应收款 收到钱后 冲减其他应收款就可以了
2019-05-27 16:27:58

如果事先缴纳社保后,从工资里扣除的用其他应收款,如果是先发工资,已经扣除了个人负担的社保后,给人家缴纳的用其他应付款。
2022-06-15 16:01:00

你好,先发工资后交社保,用其他应付款。
2022-05-20 17:05:41

同学您好,其他应收款社保费借方有余额表示要扣回员工的社保款
2024-01-13 20:09:54
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2019-10-23 12:50