送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-23 09:45

本期收入填写是8000+300-400 假设你这个是扣个人社保,没有扣迟到,

勤学苦练 追问

2019-10-23 09:52

我的个人社保要扣在工资里,我总共是8000元工资。

勤学苦练 追问

2019-10-23 09:53

怎么可能加300呢,

勤学苦练 追问

2019-10-23 09:54

我现在疑问的是这个应发工资是8000,还是76000,

maize老师 解答

2019-10-23 09:56

这个8000是扣社保,还是没有扣,

勤学苦练 追问

2019-10-23 10:12

这个8000,就是什么都没有扣的,

maize老师 解答

2019-10-23 10:13

那这个你申报本期收入时候填写是8000-400 这个社保不需要扣,这个社保下面那个专项扣除下面有这个填写社保地方

勤学苦练 追问

2019-10-23 10:47

可是我们单位,好像不是这样的,他做的应付工资就是8000,报税也是8000,这个迟到罚款算营业外收入了,

maize老师 解答

2019-10-23 10:48

不是,这个需要扣除才可以,别人实际拿没有这么多啊,那你给对方个税多扣啊

勤学苦练 追问

2019-10-23 10:49

这个对我们员工不公平吧,我没有拿到这400,还要承担个税

maize老师 解答

2019-10-23 10:49

是的,你们这个算不对,

勤学苦练 追问

2019-10-23 10:49

嗯嗯,我也觉得不对,

maize老师 解答

2019-10-23 11:10

你们这么算不对,那迟到别人没有拿那么多钱,你这个多申报了

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您好 借:管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——单位社保费 借:其他应收款——个人社保费 应付职工薪酬——单位社保费 应交税费——个人所得税 贷:银行存款 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 银行存款
2019-06-15 09:52:06
你好,你写的是对的。
2020-07-31 16:13:27
发放工资,借:应付工资 贷:银行存款 其他应付款――社保(个人部分) 应交税费―个税。交社保 借:管理费用(公司部分) 其他应付款(个人部分) 贷:银行存款
2019-03-11 12:58:30
您好 1.计提工资时 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) 贷:应付职工薪酬——社保 1.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(注意这时候就是员工个人部分的社保了) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保时 借:应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷:库存现金或者银行存款 3.上交个人所得税时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2020-05-03 15:04:56
本期收入填写是8000+300-400 假设你这个是扣个人社保,没有扣迟到,
2019-10-23 09:45:37
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