送心意

汪老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2019-10-23 08:55

那你这个月是负数申报?这个可以去大厅那边申报之后抵扣12月销项税额,但是你这个开红字是10月,你这个只能按这个红字发票+蓝字发票之后去申报

景欣 追问

2019-10-23 09:01

9月有一张发票金额43200没有作废,就10月开了红字发票,但是十月开的销项只有19320,那么申报增值税的时候 红字发票税额 可以留在以后抵减吗

汪老师 解答

2019-10-23 09:02

可以,根据学员反馈说可以,不过你这个负数需要去大厅申报,

景欣 追问

2019-10-23 09:14

你说用红字金额抵减,都要去大厅吗?

汪老师 解答

2019-10-23 09:24

根据学员反馈说是申报不了,前几天有一个学员那边说负数提交不过那个是小规模,还有几个学员反馈说显示错误提交不了,要去大厅那边申报,

上传图片  
相关问题讨论
你好 你如果是正数金额  小于负数的开票金额。 那么负数就报不了 。 我们这边负数需要去税务局大厅报 才行的 
2021-08-09 13:59:08
那你这个月是负数申报?这个可以去大厅那边申报之后抵扣12月销项税额,但是你这个开红字是10月,你这个只能按这个红字发票+蓝字发票之后去申报
2019-10-23 08:55:42
你好,是的,销项税额数据导入申报系统时自动按照减掉负数金额后的数据导入的。
2019-01-11 09:52:18
同学你好 按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26
你好,正数加负数合计填写在你的销售额里面。
2020-06-08 16:26:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...