销售的产品,客户在发货前支付了一笔款,做了预付款,后来发货开了专用发票,当月转了一部分,还留有尾款没有付,要进行哪些账务处理
哭泣的电灯胆
于2019-10-22 22:40 发布 1054次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-22 22:41
您好
借 银行存款
贷 预收账款
借 预收账款
应收账款
贷 主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借 主营业务成本
贷 库存商品
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应交税费-应交增值税-销项税额
借 主营业务成本
贷 库存商品
2019-10-22 22:41:27

老板买的东西是私人买,与公司无关
2018-11-28 14:34:04

你好
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2021-11-29 22:04:28

借管理费用,贷银行存款。
下个月收到发票借其他应付款,借管理费用负数
借管理费用,应交税费应交增值税进项贷其他应付款。
2021-12-13 09:16:32

你好,不可以,甲的流水是病,与乙无关系的
2019-08-07 14:43:46
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