老师我想问下,之前收到预收账款的监理费,我记到借银行存款,贷预收账款,现在对方要求给开发票,我应该如何做分录,摘要应该怎么写?
☆↗尐晴天↖☆
于2019-10-22 16:31 发布 939次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,暂估收入的时候做无票收入,借预收账款贷主营业务收入应交税费做这个,然后开了发票,借预收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数,然后借预收账款贷主营业务收入应交税费。
收到了钱,借银行存款贷预收账款。
2021-07-22 10:03:35

借:银行存款
贷:预收账款
2019-04-02 08:20:58

您好
摘要可以写 提供监理服务开具发票确认收入
借 预收账款
贷 主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-22 16:33:17

同学您好,您最好是入账的时候直接查询一下
2021-08-23 08:04:10

您好
借:预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
在增值税申报系统作未开具发票收入申报
2020-02-28 15:48:22
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