老师 这个A错在哪里啊?“被审计单位持续经营能力 问
同学你好。我给你解答 答
如何把资产税负率降低 问
你好,可增加实收资本,减少资产负债率 答
我们有个公司上个月注销了,凭证还需要保留吗?税法 问
同学,你好 需要保留的 答
老师,小规模增值税是月报还是季报 问
小规模增值税是 季报 答
在产品是怎么来的,我做账都没做过在产品 问
你们是什么性质的公司呢? 答

3月份我计提工资分录做错了,4月份才发现!错误的分录如下:计提分录 借:管理费用—职工薪酬 20000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 (软件做账,计提和发放做在一个凭证里了)正确的应该是 计提分录 借:管理费用—职工薪酬 2000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元,请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗?再做一份正确的分录?
答: 借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
你好,为什么补提社保费、住房公积金,要这样做分录借:应付职工薪酬 24754.17 贷:应付职工薪酬 24754.17住房公积金未通过应付职工薪酬计提,现补提:借:应付职工薪酬 18800 贷:应付职工薪酬 18800\"
答: 你好 补计提 不是应该计提到费用里面吗 怎么是借贷都是应付职工薪酬 谁写的分录?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
带别的公司付的员工工资,已在应付职工薪酬计提,怎么做分录
答: 你好,这个而是不需要计提的 支付做分录 借;其他应收款 贷;银行存款








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