送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-21 16:37

借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费—应交增值税
借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用

钱生生 追问

2019-10-21 16:48

管理费用哪里来的啊

辜老师 解答

2019-10-21 16:50

你这个抵减不是税控盘服务费的抵减吗

钱生生 追问

2019-10-21 17:09

不是

辜老师 解答

2019-10-21 17:12

那你是什么抵减的

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相关问题讨论
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用
2019-10-21 16:37:11
你好,四舍五入的差异可以放到营业外收支里面的。
2022-01-17 10:32:58
71240-49736.36=21503.64 你把进项税额和销项税额都转入应交税费_未交增值税
2024-03-25 20:00:18
同学你好 你这个应交两万呢 缴纳了吗
2023-04-14 14:26:42
不是,销项税额按这个做40342.9 加计抵减做这个月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 1568.4 其他收益/营业外收入3524.96
2020-06-16 14:04:45
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