送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-21 16:13

金税盘和维护费借管理费用贷银存480
技术服务借管理费用贷银存
以后需要抵扣借应交税费应交增值税借管理费用-480
技术服务的不能抵扣

大萍 追问

2019-10-21 16:16

能不能这个月就做帐借:应交税费应交增值税减免税额,贷管理费用?然后申报表上填上留底税额,到有了收入再抵扣?

郭老师 解答

2019-10-21 16:21

不能,需要抵扣的才做
你是手工账分录可以这么做

大萍 追问

2019-10-21 16:22

这个月做进去,形成留底税额也没事吧,?到时候报表上都有

大萍 追问

2019-10-21 16:22

怕时间长了,忘记

郭老师 解答

2019-10-21 16:28

你好,那你应交税费不一致的

大萍 追问

2019-10-21 16:30

嗯嗯

郭老师 解答

2019-10-21 16:43

建议还是不要做了

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相关问题讨论
您好,是要区分情况的*信息技术服务*增值税发票税控技术维护费以及*信息技术服务*服务费,如果都是税盘软件销售方开的都可以抵扣。借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2019-03-01 12:03:54
金税盘和维护费借管理费用贷银存480 技术服务借管理费用贷银存 以后需要抵扣借应交税费应交增值税借管理费用-480 技术服务的不能抵扣
2019-10-21 16:13:22
你好,这个一般纳税人增值税税率是 6%
2019-05-24 17:00:56
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 是当期就全额抵扣?
2021-07-12 15:37:30
您好 借:管理费用-办公费 280 管理费用-服务费 1500 贷:银行存款 1780 借:应交税费-应交增值税-减免税款 280 借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45
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