老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好,咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报? 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1651157.82;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651157.82。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)157245.36;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)157245.36。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税)1493912.46;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1493912.46。 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答
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每年交车强险770元的时候,税局会顺便代收车船税1500元,但是只是在备注栏备注,发票只显示了交强险的金额。老师,可以凭这张770元的交强险发票入费用不,费用金额是770+1500=2270元
保险公司开的发票,车船税不包含在发票的金额上的?保险公司的发票上的金额只有交强险,车船税不在发票上显示的?交1151的钱,只有791的发票交强险,360的车船税不在发票上那360没发票怎么做分录





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漠漠 追问
2019-10-21 14:21
张艳老师 解答
2019-10-21 14:22