出口退税时,要填写出口发票刚好发票限额了一个产品就分开了两张发票去开的退税时怎么操作我关联号一致了,但是分开两条,报关单号是一致的,说我重复申报

魏无羡
于2019-10-21 10:40 发布 3355次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-10-21 10:57
分别开发票同时报关,这种情况实际工作中会遇到的,不会影响退税申报的,只是在申报退税时录入发票号时分别录入就可以了。
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分别开发票同时报关,这种情况实际工作中会遇到的,不会影响退税申报的,只是在申报退税时录入发票号时分别录入就可以了。
2019-10-21 10:57:59
同学你好
这个没事的
发票可以红冲
2022-04-26 16:04:37
你好,不会的,这个不影响的
2020-07-14 15:53:29
你好 是的 是这样的。
2020-06-18 20:22:04
FOB 价=发票未税金额(不含 13% 增值税),报关单和发票金额必须一致。
关键点(取消退税,光伏视同内销征税)
取消退税 =视同内销,开 13% 增值税专票 / 普票。
报关单 FOB 金额:按未税金额填(不含 13% 税)。
开票金额:FOB× 汇率 =未税销售额;税额 = 未税 ×13%;价税合计 = 未税 %2B 税额。
例:FOB$10 万,汇率 7.2 → 未税 72 万,税额 9.36 万,价税合计 81.36 万。
税务:按内销申报销项税,进项可抵扣。
2026-05-09 17:07:15
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