送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-21 10:20

抵扣按发票上面税额抵扣就可以,分录借库存商品 进项税额 贷应付账款,销售做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额,结转成本做借主营业务成本 贷库存商品,月末结转增值税 销项税额大于进项税额话,借销项税额 贷进项税额  转出未交增值税   借转出未交增值税 贷未交增值税

聪明的项链 追问

2019-10-21 10:31

老师税的具体数应该怎么算呢

聪明的项链 追问

2019-10-21 10:32

借:销项税额35100
    贷:进项税额32500

聪明的项链 追问

2019-10-21 10:33

贷:转出未交增值税2600

聪明的项链 追问

2019-10-21 10:34

借:转出未交增值税2600
   贷:未交增值税:2600

maize老师 解答

2019-10-21 10:38

说35100咋来么?还是啥,这个是直接看你发票上面那个税额去相加来的

聪明的项链 追问

2019-10-21 10:39

35100是27万的销项税额是不

聪明的项链 追问

2019-10-21 10:40

270000*13%

maize老师 解答

2019-10-21 10:42

你直接去看你认证清单那个进项税额多少,这个不要自己算,

聪明的项链 追问

2019-10-21 10:45

老师,还没有开票呢,这是先自己算的不知道步骤对不对

聪明的项链 追问

2019-10-21 10:45

要是做题的话是不是就是这样的

maize老师 解答

2019-10-21 10:46

那你这个27万,指的是不含税金额么,那是这样

聪明的项链 追问

2019-10-21 10:47

嗯嗯,不含税

maize老师 解答

2019-10-21 10:50

35100是27万的销项税额是不 270000*13%

聪明的项链 追问

2019-10-21 10:51

我是这么算出来的不知道对不对

maize老师 解答

2019-10-21 10:52

对啊,你这个要是不含税那是对的,

聪明的项链 追问

2019-10-21 10:54

谢谢老师

maize老师 解答

2019-10-21 11:20

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
你好 借:库存商品 应交税金—增值税(待认证进项税额) 贷:银行存款
2019-10-09 14:32:38
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
您好,需要,分录就是 借 用于非应税项目,进项税额转入相关的项目,比如用于在建不动产时的会计处理: 借:在建工程 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-04-08 23:27:00
抵扣按发票上面税额抵扣就可以,分录借库存商品 进项税额 贷应付账款,销售做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额,结转成本做借主营业务成本 贷库存商品,月末结转增值税 销项税额大于进项税额话,借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税 借转出未交增值税 贷未交增值税
2019-10-21 10:20:46
你好,是取得了增值税专用发票,还有33000的款项没有支付,是这个意思吗? 
2021-06-01 10:59:25
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