送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-20 09:56

借管理费用贷其他应付款
九月份借其他应付款贷银存

Jasmine 追问

2019-10-20 09:58

老师,那有一个职工培训费是9月,当时直接在公账转账,发票是要等到十月才给,这样要怎么做?

郭老师 解答

2019-10-20 10:01

发生在九月借管理费用-就教育经费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存
十月份收到发票红冲上面分录,做发票的

Jasmine 追问

2019-10-20 10:10

怎么红冲

郭老师 解答

2019-10-20 10:38

借管理费用负数贷应付职工薪酬负数
借应付职工薪酬负数贷银行存款负数

上传图片  
相关问题讨论
您好,收到费用发票未付款,挂账应付账款或其他应付款核算,
2020-06-25 12:42:38
借;管理费用等科目 贷;应付账款
2017-05-31 16:37:09
你好,取得发票是2019年的吗?
2020-01-22 18:22:34
借管理费用贷其他应付款 九月份借其他应付款贷银存
2019-10-20 09:56:52
你好,不可以入账的
2016-11-24 10:33:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...