增值税加计抵减额的申报,当月有进项税并且进项大于销项,不用纳税,这时加计抵减额的申报能不填写吗?等能享受的月份把加计抵减额累计填写可以吗
老迟到的自行车
于2019-10-19 20:42 发布 2552次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

你好在附表二填写35,蓝就可以的。
2022-03-28 14:20:10

你好,可以不填写的,可以等能享受的月份把加计抵减额累计填写
2019-10-19 20:43:17

这个一般增值税栏次填写0 这个
2020-03-16 13:57:34

您好
您8月当期没有进项税额认证 主表12栏是0
2019-09-17 19:48:57
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