老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
收到多支付的预付账款,分录是借:银行存款 贷:预收账款 还是 借:银行存款 贷:预付账款?
答: 借 银行存款 贷 预收账款
老师 比喻说5000的总款 客户先付2000,那我是先 借:银行存款2000 贷:预收账款2000 下月或者本月在收到客户尾款3000 就是也是做同样的分录吗?
答: 你好,完整的分录—借:银行存款---2000 贷:应收账款 2000 2.确认收入时 借:应收账款5000 贷:主营业务收入5000 收到剩下的尾款 借银行存款3000 贷应收账款3000 这样账才是平的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
在12月份收到一笔预收款 分录是:借银行存款 贷 预收账款;那收到尾款要怎样处理了,
答: 收到尾款的时候也可以借 银行存款 贷 预收账款 然后预收冲应收,借 预收账款 贷 应收帐款
BOBO 追问
2019-10-18 19:14
maize老师 解答
2019-10-19 09:15