老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

8月一笔业务,开票金额2000,收款2500,对方多付500说在9月,开票2000,收款1500,抵上月收款账务处理分录,谢谢
答: 您好 收款的时候 借:银行存款 2500 贷:应收账款 (预收账款)2500 开具发票 借:应收账款 (预收账款)2000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 500多付的挂账应收账款 (预收账款)账上
供应商开票金额大于付款金额,账务怎么处理?会计分录
答: 你好,你可以按照实际支付金额入账
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
开票金额3508.50元已经挂账,但是收款3500元整那么8.5元如何做账务处理?
答: 你好,8.5是因为尾数无法收到?







粤公网安备 44030502000945号



芸朵儿 追问
2019-10-18 13:19
bamboo老师 解答
2019-10-18 13:20
芸朵儿 追问
2019-10-18 14:16
bamboo老师 解答
2019-10-18 14:19