8月一笔业务,开票金额2000,收款2500,对方多付500 说在9月,开票2000,收款1500,抵上月收款 账务处理分录,谢谢
芸朵儿
于2019-10-18 13:11 发布 718次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-18 13:14
您好
收款的时候
借:银行存款 2500
贷:应收账款 (预收账款)2500
开具发票
借:应收账款 (预收账款)2000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
500多付的挂账应收账款 (预收账款)账上
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借:银行存款 2500
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开具发票
借:应收账款 (预收账款)2000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
500多付的挂账应收账款 (预收账款)账上
2019-10-18 13:14:41

你好,你可以按照实际支付金额入账
2019-01-27 10:43:47

你好,开票金额大于收款金额,剩余部分今后会收到吗?
2021-06-07 12:00:34

你好,8.5是因为尾数无法收到?
2019-12-19 14:53:35

你好,多的部分做坏账处理
2020-06-11 09:56:13
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芸朵儿 追问
2019-10-18 13:19
bamboo老师 解答
2019-10-18 13:20
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