老师,你好,去年材料商给我们开了10万专票,我们也认证了,等过了一段时间税务局发现是失控发票,我们自己把进项税这部分转出了,也补交了税款,今年材料商公司也补交了税款,现在材料商让我们填开红字信息表,他要去退税,这可以吗?

莫小暖
于2019-10-18 09:44 发布 925次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-18 09:45
他要给你开正确的,你们要抵扣
业务没有取消不能退税
相关问题讨论
您好,那您认证通过了吗
2019-12-21 10:59:46
您好,就是把当时抵扣的进项税额本期做转出,不能抵扣。
当时没过账,现在直接做转出就行了,借 主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-12-12 10:41:09
您好
昨天才勾选认证的 系统没这么快读取到数据 您可以24小时后再读取 或者明天再看看
2019-05-07 09:56:38
他要给你开正确的,你们要抵扣
业务没有取消不能退税
2019-10-18 09:45:47
您好,失控发票是对方没有缴纳增值税,那这部分进项税额转出是不可以避免的。可以让销售方重新给你们开2张发票
2019-03-14 16:18:55
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