送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-10-16 23:53

您好,这种情况下,增值税申报表就填写其他发票的金额即可,这个红冲与正确的发票就抵消了。

123 追问

2019-10-16 23:59

奇怪?可是电子税务局在线填写了其他发票的金额,可是数字栏标了橙色,意思是数字不对,之前金税盘已经抄报税了。

王雁鸣老师 解答

2019-10-17 00:06

您好,确实有点奇怪了,红冲的与正确的发票税率一样的吗?

123 追问

2019-10-17 00:31

一样的,都是3税点

王雁鸣老师 解答

2019-10-17 00:34

您好,这样的话,按常理来说,填写其他发票的金额即可,如果提示错误,只能咨询一下当地税务局或者热线12366了。

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相关问题讨论
代开普通发票???为啥不自己开呢?
2019-04-10 17:10:20
你是公司吧,那不含税销售额填写第10行
2019-10-11 19:09:43
你好,填写发票上不含税金额在“本期开具的普通发票金额”就可以了,税款跟优惠金额会自动计算
2021-09-01 22:31:34
不需要交税的,不含税销售额第十栏填写。
2020-04-17 16:14:33
你是不动产租赁的吗 有租赁期吗?开了几个月的发票?
2019-06-17 13:42:55
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