老师,我实务班的老师说实际工作中没有人会用“预付账款”,全部用应付账款做账的,以下我的分录做的对吗? 1)借:应付账款-布行 4000 贷:银行存款4000 2)借:银行存款4000 贷:应付账款-布行4000 3)借:原材料30000 贷:银行存款26000 应付账款-布行4000 4)借:营业外支出4000 贷:应付账款-布行4000
小炎
于2019-10-16 21:33 发布 810次浏览

- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

您好,您的分录都是正确的
2019-10-16 21:55:30

你好
要正常做收入的分录 然后是应收和应付对冲
2021-01-23 08:47:28

你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42

你好是的,是你这样处理
2018-08-10 16:10:28

你好,付款后,对方不给开发票,
借:预付账款
贷:银行存款
借;资产减值损失 贷;坏账准备
2017-09-05 17:40:35
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