购买电脑的6月发票5500元,9月份才拿来报销,这票晚了2个月,我按6月份固定资产在9月补分录的话,差的2个月折旧也在9月补提可否?还是按费用票入账?多谢?
好望角
于2019-10-16 17:58 发布 1018次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
按6月份固定资产在9月补分录 差的2个月折旧也在9月补提可以的
2019-10-16 17:58:58

你好,不需要分开的。。。。。
2018-07-03 11:01:02

直接入管理费用也是可以的,但如果金额较大,建议分年分摊
如果入长期待难费用,分摊时
借管理费用
贷长期待摊费用
2016-01-06 12:31:16

你好;
一、将要处置的固定资产转入清理分录内
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、发生清理费用时:
借:固定资产清理
贷:银行存款、应缴税费等
三、处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税
四、清理净损益
1、如果是净收益
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2、如果是净损失
借:营业外支出
贷:固定资产清理
2022-07-13 14:04:06

你好,可以的,不过金额不大的话,可以直接入费用的,管理费用-办公费
2020-06-13 12:58:51
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