老师,我们是小规模纳税人的餐饮公司,今天申报上个季度增值税的时候发现九月份误开了一张金额为380的免税发票,税率栏显示免税,我申报增值税的时候这张发票要怎么申报,填写到哪一栏?

小鱼儿
于2019-10-16 15:10 发布 1015次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-16 15:11
你好,在其他免税销售额,和减免表最后一行
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小规模纳税人增值税减免税申报表需要根据当月的经营情况、减税金额及销售情况等填写。
具体步骤如下:
1、在“第一行”中填写本月销售额和减免税额;
2、在“第二行”中填写本月实际应纳税额;
3、在“第三行”中填写减免税后的应纳税额;
4、在“第四行”中填写本月实际缴纳税额;
5、在“第五行”中填写本月应退税额;
6、最后请自行核对以上信息是否正确,若发现有错,请及时修改。
案例:
李先生是一家小规模纳税人,在本月销售额为1000元,减免税额为100元的情况下,应纳税额为1000元-100元=900元。减免税后,他应缴纳税额为900元-100元=800元,本月应退税额为100元。因此,他将填写的增值税减免表格如下:
本月销售额:1000 元;
减免税额:100 元;
本月实际应纳税额:900 元;
减免税后应纳税额:800 元;
本月实际缴纳税额:800 元;
本月应退税额:100 元。
2023-02-20 20:32:25
你好,这个是需要的呢。印花税是减半
2022-02-26 12:08:14
你好; 在10栏次里面去报免税的
2022-07-12 14:50:51
你好,开的是什么业务的?发票?销售额是多少?
2022-10-17 15:40:14
只开免税发票(月销≤10 万 / 季≤30 万):不用填《减免税申报明细表》
只填主表:第 10 栏(小微企业)或第 11 栏(个体户 / 未达起征点)
只有你还有其他免税项目(如农产品免税、出口免税等)时,才需要填减免明细表
2026-04-10 08:33:52
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