老师,我们是小规模纳税人的餐饮公司,今天申报上个季度增值税的时候发现九月份误开了一张金额为380的免税发票,税率栏显示免税,我申报增值税的时候这张发票要怎么申报,填写到哪一栏?
小鱼儿
于2019-10-16 15:10 发布 924次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-16 15:11
你好,在其他免税销售额,和减免表最后一行
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你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03

你好,
销售额填 在对应的适用税率销售额栏。按3%-1%=2%比例计税的免税额填在当期减免的增值税栏。
如果季销售额不超30万的,将不含税销售额填在免税销售额栏。
2021-07-06 21:00:17

你好,有专门的减税的表格。
2019-03-04 17:08:45

9.10栏开始填写
2019-04-01 10:13:59

开了免税发票是吗
在13栏其他免税销售额
减免表最后一行
2019-10-09 16:09:15
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