直播间赠送赠品,这个账怎么做收入,需要确认成本吗, 问
您好,这个视同销售就可以了 答
我看11月份报表的时候,科目余额表里面应交税费增 问
要么是账做错了,要么是申报错了 答
老师,请教下 这个月开出的发票金额有点多 查到之 问
只要允许抵扣就可以的 答
某集成电路封装企业,2023年度适用加计抵减政策。2 问
加计抵减基数是30 万 %2B 52 万 = 82 万,两个都算,按 82 万 ×5% 计提加计抵减额。 答
老师,我们是个体工商户,核定的税种是增值税、附加 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师好,企业员工聚餐吃饭的餐费可以用来抵费用吗,汇算清缴什么比例抵扣?
答: 你好,可以的,按照福利费,14%限额
请问餐费这些,汇算清缴的时候是按照多少比例可以抵扣的?
答: 这个需要看具体是啥?你们具体用在哪里。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司做了一个推广活动,费用是14万多,当时策划部门跟人家谈的是不开票用老板自己的钱支付,但是这样划算了,以后年度汇算清缴如果有开票不是可以抵扣吗?如果开票的话我们还要在额外支付他税点?该采取什么方式比较好呢老师
答: 是的,你这个推广是和经营活动相关的广告宣传么?这个年底是可以按当年营业收入的15%抵扣应纳税所得额的,剩余金额可以结转下年度抵扣。开票的话就是缴纳增值税额,增值税进项税也是可以抵扣的,这么大笔费用还是开票。







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