社保都由公司承担怎么做账 问
借:管理费用-社保 贷:应付职工 汇算清缴把个人的调增处理就可以 答
我现在做农业种植业,注册公司好,还是注册合作社,有 问
注册合作社,通常不用交税 答
老师,企业因涉及经济纠纷,被法院司法划扣的款项,怎 问
关键是具体扣的是什么款? 答
老师财务人员在A单位交保险报工资薪金,在B公司C公 问
你好可以的 可以的, 答
老师您好 公司建账14年其他应收款期初余额300万 问
你好,这个你可以问下确认下,估计是当时用来垫资的。 答

老师,今年4月份新开始的服务行业增值税加计扣除10%政策,做账的时候怎么做账?借:应交税费—增值税加计抵减 1万元 贷:其他收益 1万元 实际抵减: 借:应交税费—应交增值税(增值税加计抵减) 0.5万元 贷:应交税费—增值税加计抵减 0.5万元这个借贷正确吗?
答: 实际抵减的时候,借:应交税费—未交增值税 贷:其他收益
老师,这个月的销项,我是这样做的,借:银行存款,贷:主营业务收入,贷应交税费未交增值税。进账时,借,主营业务成本,应交税费应交增值税进账,贷,银行存款。月底的时候,我还需要做,进账结转吗?借:应交税费应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费应交增值税进账
答: 你好,最后一个分录写的不对吧,你直接转了进项,你的销项怎么没有结转?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
做借应交税费——应交增值税销项税额贷应交税费——应交增值税进项税额贷应交税费——未交增值税,然后借应交税费——未交增值税贷银行存款,每月做这2个。。。。现在本月增值税销项税30186.2,进项税12413.79,金税服务免480,那么整体分录怎么做?
答: 一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)30186.2 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)12413.79 贷:应交税费——应交增值税(减免税费)480 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)17292.41 二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)17292.41 贷:应交税费——未交增值税17292.41 三、借:应交税费——未交增值税17292.41 贷:银行存款17292.41


Aizn 追问
2019-10-15 17:09
辜老师 解答
2019-10-15 17:11