送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-10-15 15:26

你好,应该是这样的  借:管理费用  贷:应付职工薪酬——福利费   支付时,借:应付职工薪酬——福利费   贷:银行存款

LYL 追问

2019-10-15 15:30

可以先付的时候做借:应付职工薪酬-福利费   贷:银行存款       月底的时候再结转到管理费用里面吗

立红老师 解答

2019-10-15 15:34

你好,是可以这样做的。

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相关问题讨论
因为厨师不是和公司签合同的正式员工,正式员工是放在管理费用-工资的
2016-06-29 09:33:53
你好,一般情况下,企业可以把劳保用品作为福利费处理,明细科目可以设为劳保费,工人用的劳保用品入制造费用-福利费。给车间人员发放皮蛋福利,入制造费用-福利费
2021-07-06 15:39:10
可以先付的时候做借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 月底的时候再结转到管理费用里面吗
2019-10-15 15:30:29
反结账回去进行调整。
2017-04-23 10:53:52
你好; 1. 是的也得计入管理费用去的 2. 到时超过了标准14% 就得调增处理的
2022-03-11 10:15:44
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