- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-10-15 15:26
你好,应该是这样的 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——福利费 支付时,借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款
相关问题讨论
因为厨师不是和公司签合同的正式员工,正式员工是放在管理费用-工资的
2016-06-29 09:33:53
你好,一般情况下,企业可以把劳保用品作为福利费处理,明细科目可以设为劳保费,工人用的劳保用品入制造费用-福利费。给车间人员发放皮蛋福利,入制造费用-福利费
2021-07-06 15:39:10
可以先付的时候做借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 月底的时候再结转到管理费用里面吗
2019-10-15 15:30:29
反结账回去进行调整。
2017-04-23 10:53:52
你好; 1. 是的也得计入管理费用去的 2. 到时超过了标准14% 就得调增处理的
2022-03-11 10:15:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



LYL 追问
2019-10-15 15:30
立红老师 解答
2019-10-15 15:34