老师,我司收到客户的收款收据,这笔款当时已给客户开了专用发票的,但是客户不转款给我司,然后账上就挂了“应收账款”科目,那这笔账如何做呢

點、
于2019-10-15 11:33 发布 1173次浏览

- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-10-15 11:34
你好这个是什么?对方的内部收据吗
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你好这个是什么?对方的内部收据吗
2019-10-15 11:34:40
都可以,你要设置了预收记预收
2019-03-04 10:35:15
你好,不可以,应当根据对方单位设置明细核算才是的,需要是 应收账款—某某单位
2021-09-06 15:13:08
进预付账款,拿到发票再冲。
2016-08-12 14:14:44
您好,是给被挂靠方开了收据吧,借:应收账款 贷:工程结算
2019-04-12 17:40:26
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