- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好,你申报了就可以的
2019-12-20 12:34:15

您好,应该计入 待抵扣进项税额 科目
2019-12-23 15:37:59

你好,入账应当是 借:管理费用
应交税费 应交(待认证进项税额)
货现金
认证抵扣 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待认证进项税额)
2018-01-12 19:40:52

你这个做结转借转出未交增值税 贷进项税额
2019-10-15 11:23:50

你好!是的。就是这样做。
2019-02-25 10:13:56
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