- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
借库存商品贷应付账款暂估 后面正常销售和转成本的分录 收到发票时把把暂估的分录 不变金额负数 红冲了 按发票金额入库就对了
2019-10-15 11:17:23
你好,可以是取得某某费用发票
2017-06-30 13:16:24
直接红字冲减原来的会计分录就可以了
2019-06-26 11:49:29
你好,现配件到了,发票未到账务处理是
借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估
2020-05-18 19:37:41
借在途物资贷 银行存款
2019-12-11 13:36:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


