老师,请问房租我先预付,发票还没回来,每个月做预估,发票回来,这几笔账务怎么处理?
向日葵
于2019-10-15 10:58 发布 615次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-15 10:58
您好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用-租金
贷:其他应付款-暂估
借:其他应付款-暂估
贷:其他应付款
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您好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用-租金
贷:其他应付款-暂估
借:其他应付款-暂估
贷:其他应付款
2019-10-15 10:58:48

同学你好
可以用其他应收款
2023-06-02 16:35:28

借;待摊费用 贷;预付账款
2017-07-12 15:04:32

你好
已经给你提供服务了正常做费用
汇算清缴调增
2021-04-30 10:29:45

这个预付的时候做借借其他应付款 贷银行,按月份做借管理费用 贷其他应付款,收到发票有差额就冲回借管理费用 负数 贷其他应付款负数,按发票做账
2019-07-27 20:55:07
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