老师,小规模纳税人上月的本期应补(退)税额为负数,本月代开了专票,是用之前的税款抵减的,这个该怎么填写本月的申报表呢?

初夏????
于2019-10-15 10:53 发布 828次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,代开的时候缴纳增值税了吗
2019-10-15 10:54:24
你好,你的意思是你的收入这个月是负数是吧?那你呢?要按照零填写。
2022-04-18 11:11:12
同学,你好
要去大厅申报
2022-04-18 09:50:08
有应退税额吗,若有就填在增值税申报表第15栏(免抵退货物应退税额),若没应退税额,全部为免抵税额,在本月的增值税申报表中就不用填
2018-11-09 09:58:20
你好,非常抱歉给你添麻烦。本期发生额的填写方法是,应当填写本期开票金额减去减免额的增值税额,成为本期实际应缴增值税额,才是本期发生额。
2023-03-20 19:30:58
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