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yoyomen
于2019-10-14 20:30 发布 2284次浏览
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-14 20:50
您好,按报关单上面的减去。多支付的计入销售费用。
董老师 解答
2019-10-14 20:51
借:应收账款贷:主营业务收入-外销收入其他应付款-运费借 其他应付款 贷银行存款如果实际费用超过报关单的保险费,超出金额才是你们的销售费用。借其他应付款 销售费用 贷银行存款这是完整分录
yoyomen 追问
2019-10-14 20:52
这次是少了 报关单保险费多了 实际支付少了 按报关单就是还不够 是报关单140减去80 余60入什么费用
2019-10-14 20:53
放什么科目
2019-10-14 20:54
一样的道理,冲销售费用
借:应收账款贷:主营业务收入-外销收入其他应付款-运费借其他应付款 贷银行存款 销售费用
海运费是报关单少了 实际支付多了保险费是报关单多了 实际支付少了
2019-10-14 20:55
统一计算,支付多了就加销售费用,支付少了就冲销售费用。
2019-10-14 20:56
海运费和保险费还得两项分开做分录 两个是相反的
2019-10-14 20:59
其他应付款分开即可,销售费用统一计算
2019-10-14 21:02
只能这样了 这个有点乱 先记保险费 借 营业费用 贷 银行存款海运费 借 应付账款 借 营业费用 贷 银行存款把保险费多余的拿来冲减海运费
2019-10-14 21:07
按我说的原理更好操作。借 其他应付款-保险 其他应付-海运 销售费用(借方或者贷方) 贷 银行存款
2019-10-14 21:12
借 应付账款700借 营业费用600贷 银行存款1300借 应付账款 140贷 银行存款 80贷 营业费用 60借:应收账款贷8000贷:主营业务收入-外销收入7300贷:其他应付款-运费700贷:其他应付款-保险费140老师这样写行吗?
2019-10-14 21:16
发票不是同一天开具的 中间还差两天是不是需要分开写
2019-10-14 21:17
这样行吗?
2019-10-14 21:18
您好,这样操作也可以的,应付改成其他应付款
2019-10-14 21:19
好的 非常感谢老师多次耐心回复!
2019-10-14 21:20
不用客气,满意的话给个五星好评,谢谢
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董老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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董老师 解答
2019-10-14 20:51
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董老师 解答
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