老师,一般纳税人,劳务,26年以前的合同,简易计税,能开 问
能开普票吗?以前开的都是专票? 答
客户找我们订货,我们跟供应商还有部分积分兑换货 问
是这样,之前我们付款过的订货款,然后积攒的积分,这次进货我们一分钱不需要付款,也是这么做分录是?年底时直接结转未分配利润?需要调增我们直接只做收入不行? 答
请问老师,我们是一个协会,属于非营利性组织机构,现 问
这个要求宣传回报一般是指什么呢,广告服务费和宣传推广费是分类在“广告服务”吗 答
老师,我们之前合作的一家公司,之前年度让他们干的 问
当年收到这个发票是专票,收到发票的时候抵扣了增值税,这个增值税还需要处理吗? 答
想咨询下,工商上显示这种变更,是股转吗?还是正常出 问
属于股权转让 看当时的股权转让价格,按照股权转让价格来交,双方都要缴纳的 答

差额征税的企业开票是的会计分录计提增值税时,应计入应交税费-应交增值税(销项税额)还是应交税费-未交增值税?
答: 应计入应交税费-应交增值税(销项税额)
一般纳税人,销项税额大于进项税额时,需要按以下做销项及进项结转分录吗,还是不用做结转分录,等销大于进时再结转借:应交税费-应交销项税额 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交进项税额
答: 你好,如果你月末进项销项没有余额的话,坐你上面的分录就可以了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,小规模纳税人,4月收到个税手续费返还,因为4-6月没有收入,或者收入小于30万,那么是不是4月做分录4月收到个税手续费返还时,借:银行存款贷:其他收益 应交税费-应交增值税-销项税额同时,4月做一笔销项结转的分录,如下:借:应交税费--应交增值税(销项) 贷:应交税费--应交增值税--转出未交增值税等7月,增值税申报后做一下分录(7月做还是5月做?)借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税贷:营业外收入-税费减免
答: 您好!小规模纳税人?




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愤怒的大叔 追问
2019-10-14 17:32
佟老师 解答
2019-10-14 17:57