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Double No
于2019-10-14 14:57 发布 1372次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-10-14 14:57
这个是你们开具的发票话,就是做销项税额的负数,如果是你们收到的发票,需要做进项税额转出处理。
Double No 追问
2019-10-14 15:00
是我们开出去的
江老师 解答
2019-10-14 15:01
你们开出去的,这个是直接减少了你们当月的销项税额在增值税申报表附表一进行申报
2019-10-14 15:07
老师,我是当月红冲,当月就开票了,这样的话,他会不会在报表上自动显示了啊?
2019-10-14 15:09
他已经自动减掉了我红冲的发票
2019-10-14 16:08
这个是的,这个是在销项税额统计时,就是自动减掉了你们的销项税额。
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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2019-10-14 15:00
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