送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-14 12:18

你好借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款-员工 借其他应付款-员工贷银行存款

蒂菲娜 追问

2019-10-14 14:42

要做三个会计分录吗

meizi老师 解答

2019-10-14 14:47

你好 是I的  因为涉及垫付

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相关问题讨论
你好借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款-员工 借其他应付款-员工贷银行存款
2019-10-14 12:18:19
借预付账款 贷其他应付款,报销做借其他应付款 贷银行
2019-10-14 14:28:48
1、不可以的,需要先计入预付账款科目核算 2、购买时 借:预付账款--购物卡 贷:银行存款等 发放时 借:销售费用--促销 贷:预付账款--购物卡
2018-12-11 10:35:36
是的,是这样进行账务处理的
2016-04-27 22:14:29
借预付账款贷现金 等实际消费时开发票冲减预付账款
2017-06-19 19:56:36
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