老师,7月份开始往外租办公楼,租期6个月,应每月收10万,对方一次性付清在12月底,那我7月份的分录:借:应收帐款。 贷:主营业务收入。 应交税费~应交增值税(待转销项税额) 每个月都这么做吗? 到12月份,借:银行存款 贷:应收账款。 应交税费~应交增值税销项税额),这样做对吗?

杉杉夕
于2019-10-14 11:22 发布 696次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-10-14 11:22
你好!发票你们怎么开的?
相关问题讨论
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
学员您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023-10-01 10:24:36
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2019-10-14 11:24
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2019-10-14 11:25