送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-10-13 10:43

你好!按发票直接做费用就可以,按月分摊

含蓄的小天鹅 追问

2019-10-13 10:53

我1到7月暂估物业费 8月份收到票 我借制造费用-物业费 贷预付账款可以啊 然后红冲掉1到7月的暂估 9月10月份直接结转剩余的制造费用

含蓄的小天鹅 追问

2019-10-13 10:53

制造费用是不是不可以跨月结转啊,应该如何操作呢

含蓄的小天鹅 追问

2019-10-13 11:03

老师还在吗

QQ老师 解答

2019-10-13 11:04

你好!9月后的先放预付账款,按月摊销费用

上传图片  
相关问题讨论
你好!按发票直接做费用就可以,按月分摊
2019-10-13 10:43:16
借;库存现金等科目 贷;主营业务收入 应交税费 税率是3%
2017-02-10 15:42:42
你好,借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,如果金额不大的,没有跨年的,可以直接做到管理费用。
2022-07-21 12:06:15
您好,借管理费用~办公费,贷银行存款
2021-12-13 11:28:07
同学好 如果都是当期的费用 借主营业务成本 168000贷银行存款88000 应付账款80000
2022-04-03 16:29:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...