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杨妞儿
于2020-06-01 10:16 发布 1198次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-01 10:17
这个做借管理费用 咨询费 贷银行 或者是其他应付款
杨妞儿 追问
2020-06-01 10:21
4万,直接入完,金额大不
maize老师 解答
2020-06-01 10:24
这个你们有受益期吗,一年的?那可以做借预付账款 贷其他应付款,摊销做借管理费用贷预付账款,
2020-06-01 10:26
一年的费用,怎么做会计分录,从2月份到12月份的,现在才开票,前期的怎么办啊
2020-06-01 10:31
借预付账款4万 贷其他应付款4万,付款做借其他应付款 贷银行,摊销做借管理费用贷预付账款, 之前没有做,那2-5月做一起,借管理费用贷预付账款,
2020-06-01 10:33
当月摊销吗
2020-06-01 10:36
你们受益期是当月就可以当月开始摊销,
2020-06-01 10:38
为什么做其他应付款啊
2020-06-01 10:47
你收发票和你付款是一样的同时发生吗,不是就挂其他应付款,不一样后续可以根据发票再调整,要是同时,你可以直接做借预付账款 贷银行
2020-06-01 10:48
5月6日的发票,付款日期是5月18日
2020-06-01 10:49
直接预付 银行行不
2020-06-01 11:00
金额一样,可以这么直接做
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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2020-06-01 10:21
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2020-06-01 11:00