送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2019-10-12 19:02

你好,借:银行存款:贷:应付账款

小炎 追问

2019-10-12 19:05

但是不平

小炎 追问

2019-10-12 19:05

第一个分录已经提了14400

小炎 追问

2019-10-12 19:06

如果后面也是应付账款的话,金额不平呢

冉老师 解答

2019-10-12 19:49

你好,后面两个是两种情况吗,如果是,多了补提,少了冲回

小炎 追问

2019-10-12 20:20

请写第2个完整的分录给我看看好吗?就是不知道该怎么补提,因为金额不一样,谢谢。

冉老师 解答

2019-10-12 20:21

借:管理费用600
应付账款14400
贷:银行存款15000

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相关问题讨论
同学你好 你的问题是什么
2022-03-10 10:49:12
您好 把暂估的分录红字冲销 然后根据发票写分录就好了
2021-07-10 11:47:36
你好,你想问什么问题
2019-10-07 12:28:14
你好!借应付账款 贷主营业务收入等 银行存款等
2017-07-18 16:16:28
你好,您觉得的哪个科目 错了
2020-03-14 12:27:59
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