老师好,16年帮其他公司代垫水电修理等等费用,当时会计没挂往来账,直接入账管理费用,现与对方清算还款了,分录要怎么做啊?

__JiaHui
于2019-10-12 17:50 发布 781次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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你好,同学。
借:银行存款
贷 以前年度损益调整
借 以前年度损益调整
贷 未分配利润
2019-10-12 18:11:35
你好; 计提单位社保要做 :借管理费用 -开办费-单位部分社保 贷应付职工薪酬-单位部分社保 ; 支付社保 :借 应付职工薪酬-单位部分社保 ;其他应收款-个人社保 贷银行存款 。 筹建期 是计入管理费用-开办费下面去的
2022-03-07 18:14:02
你好
上个月多计入了管理费用,借;管理费用,贷;银行存款等科目
这个月冲回来,借;银行存款等科目,贷;管理费用
2019-07-19 09:30:51
您好,因为内部关联交易抵消未实现部分
2022-01-15 07:56:22
你好
借;预提费用,贷;管理费用
2020-07-14 10:06:55
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