去年支付社保时我做成借:管理费用一单位社保、其他应收账、贷:银行存款,我会计科目做错做成管理费用,实际应付职工薪酬一单位社保跨年这笔怎么更正,请叫老师。
听话的手机
于2019-10-12 16:50 发布 564次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

同学您好,您这一进一出,不就相当于没有调整
2022-03-26 12:08:42

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49

你好,是的,单位个人分别计算的
2017-08-08 10:39:38
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