- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 专票才可以拿来抵扣的 借管理费用 进项税贷银行存款
2019-10-12 16:26:05
你好,借;管理费用,应交税费(进项税额) 贷;其他货币资金——**
2019-04-27 10:00:34
你好不可以抵扣的价税合计做账。
2022-05-26 16:41:38
一、月末进项税的会计分录是:
借:库存商品(或原材料)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2020-03-29 13:11:08
你好,不用转出,先做借管理费用等 借应交税费(进项税额 ) 贷其他应付款或应付账款 下月付款时借其他应付款或应付账款 贷银行存款
2020-03-18 17:19:45
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