送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-03-18 17:19

你好,不用转出,先做借管理费用等   借应交税费(进项税额 )  贷其他应付款或应付账款   下月付款时借其他应付款或应付账款   贷银行存款

甄学茹 追问

2020-03-18 17:27

这属于预提费用吗?这个月并没有报销,单子在出纳那,下个月才报销

徐阿富老师 解答

2020-03-18 17:28

你好,也可以说是预提。这样并不违规。

甄学茹 追问

2020-03-18 17:29

那这个预提的凭证后面需要附上抵扣联的复印件吗?

徐阿富老师 解答

2020-03-18 17:31

你要要复印件作为附件的,我先下班,有问题留言

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你好,不用转出,先做借管理费用等 借应交税费(进项税额 ) 贷其他应付款或应付账款 下月付款时借其他应付款或应付账款 贷银行存款
2020-03-18 17:19:45
你好,如果是一般纳税人,取得是可以认证抵扣的
2019-02-28 16:57:45
你好,借;管理费用,应交税费(进项税额) 贷;其他货币资金——**
2019-04-27 10:00:34
你好,一般是计入应付账款或其他应付款
2016-07-13 15:08:00
你好 专票才可以拿来抵扣的 借管理费用 进项税贷银行存款
2019-10-12 16:26:05
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