老师你好!我公司支付对方100万的货款,但是我只收 问
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
老师,你好,公司是小规模的建筑劳务公司,公司在2025 问
你好,当时这个普通发票交了增值税吗?你账上红冲收入再重新做一个收入就行 财务报表里面的营业收入,这个是不影响的。 答
老师,关于老板找票的问题,我还是有点不清楚,假如看9 问
同学,你好 请稍等一下 答
23年的所得税,23年的账目。24年5月退到对公户2万4 问
问题出在第二笔分录漏记 “贷:以前年度损益调整”,导致未分配利润少计 2.4 万。正确补做分录如下: 借:应交税费 — 应交所得税 2.4 万 贷:以前年度损益调整 2.4 万 之后需将 “以前年度损益调整” 余额结转至未分配利润,分录: 借:以前年度损益调整 2.4 万 贷:利润分配 — 未分配利润 2.4 万 做完这两笔,资产负债表 “未分配利润” 就能补回 2.4 万差额,实现平账。 答
你好老师,请问我们公司给产品拍摄照片,放到小红书 问
你好,这个你们是自己的商品,还是帮别人拍片。 答

公司汽车计提折旧分录:借:管理费用--汽车 贷:累计折旧 ??还是借:管理费用--累计折旧 贷:累计折旧 ??
答: 你好,是第二种处理方式
拍卖公司旧经汽车8万元,原价20万,累计折旧未提过,现会计分录怎么做啊,要交哪些悦,可开票给购买方,分录怎么做?
答: 你好,同学。 借 固定资产清理 贷 固定资产 20万 借 银行存款 8 贷 固定资产清理 8/1.03 应交税费 8/1.03*0.02 营业外收入 8/1.03/0.01
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
拍卖公司旧经汽车8万元,原价20万,累计折旧未提过,现会计分录怎么做啊,要交哪些悦,可开票给购买方,分录怎么做?
答: 你好,没有计提折旧可以补提这部分折旧


海之蓝 追问
2019-10-11 15:20
何江何老师 解答
2019-10-11 15:25
海之蓝 追问
2019-10-11 16:07
何江何老师 解答
2019-10-11 16:18
海之蓝 追问
2019-10-11 16:58
何江何老师 解答
2019-10-11 17:09