你好老师,请教一下,小规模五月份开的发票,由于业务取消发票退回,当月已经按做收入计提税金,并将税款在转入免税收入,那么九月份红冲的发票应该怎么做账务处理。
顺心的小鸽子
于2019-10-11 11:36 发布 413次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借银存负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
2019-10-11 11:38:18

你好,本年度发票退回就这样做分录
借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税,贷;应收账款等科目
2020-06-29 15:36:45

你开发票开的免税吧,那不需要做应交增值税这个
2020-06-05 15:28:05

您好,代开发票和自开发票一样做收入处理,结转成本。退回发票做红字分录,红冲成本。
2018-12-09 16:26:28

这个是作废吗,还是啥,你这个是开红字退税么?
2019-10-17 12:40:23
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