送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-11 10:13

你好  借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 发放借应付职工薪酬-工资 贷银行存款

娜娜呀呀1 追问

2019-10-11 10:17

可以写在同一张凭证里面吗
还是要分开

meizi老师 解答

2019-10-11 10:18

你好  可以  你计提和发放同一个月的话。如果是次月发放就分开

娜娜呀呀1 追问

2019-10-11 10:58

季出资产总额看哪个报表哪一行填写

meizi老师 解答

2019-10-11 10:59

你好 看你们资产负债表的资产总额

娜娜呀呀1 追问

2019-10-11 11:05

我公司什么业务有没有发生,然后填写季出资产总额为0,却没有用,我该怎么做

meizi老师 解答

2019-10-11 11:06

你好 你写0过不了的  你们公司总得有固定资产这些金额的把

娜娜呀呀1 追问

2019-10-11 11:09

我同事叫我做现金流量进去,完全不懂,该怎么做

meizi老师 解答

2019-10-11 11:13

你好  这个流量表涉及太多 你可以去看看现金流量表的编制课程 先系统看看

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你好,捐钱给慈善基金会,借:营业外支出,贷:银行存款 因疫情小规模普票免税 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免      作出正确的账务处理就是了 
2022-04-02 09:57:05
你好 ;   你之前21年暂估入账的;  金额与你 发票一致的;直接附凭证发票后面   
2022-04-07 12:41:42
对于小规模纳税人2021年暂估成本,2022年才拿回成本票这一情况,可以在2022年的账务处理中,将暂估成本凭证上的暂估成本金额,用2022年的成本票据进行发票核销,从而解决2022年成本票据贴在2021年暂估成本凭证后面的问题。当然,在本月分录时,也可以将暂估成本凭证上的暂估成本金额,抵扣2022年的成本票据上的相应金额以做出抵扣处理,即将暂估成本凭证上的暂估成本金额,减少负债,将成本票据上的相应金额增加资产,实现暂估成本的结算。拓展知识:此外,作为一名税务人员,更应该熟悉在税收管理方面的相关规定,以防止缴纳税收时出现任何错误,严格遵守税收相关法律法规,确保税收管理正确、合规、有效。
2023-03-14 19:55:44
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